REMESAS DE PAGOS
Para las negociaciones de los efectos de pago crearemos una remesa. Desde el menú de Pagos → Remesas de Pagos.
Crearemos una remesa nueva con el banco al que le pasaremos el pago.
Mantenimiento de remesas de talones
Para facilitar la selección de las líneas de cartera, que se introducirán en la remesa, revisar el informe de cartera de pagos.
INFORME DE CARTERA DE PAGOS
En este caso sólo tenemos pendiente el efecto 407/1.
Dependiendo de las condiciones con las que se quiera hacer la selección hay distintas opciones:
SELECCIÓN POR FECHA
Selección por FECHA
SELECCIÓN POR FECHA

 

Esta opción es la más adecuada si sabemos la fecha de vto. que corresponde a los vto. a introducir en la remesa.
Selección de Efectos
Se puede seleccionar por Proveedor, Divisa, Forma de Pago, total a pagar y por el último check:
    
 
T
N
E
Todos
Nacionales
Extranjero
(Dependiendo de Cód. Provincia).
El campo Nuevo F. P. nos permite cambiar la forma de pago de las carteras seleccionadas.
Ejemplo: Si queremos diferenciar los efectos que están remesados utilizaremos esta opción.
  • Daremos de alta las formas de pago
    • T1: Efectos por negociar.
    • TR: Efecto remesados
De esta manera tendremos constancia de que estos efectos están negociados. Los listados y comprobaciones de carteras de pagos se nos harán más fáciles.
La opción No Agrupar, nos introducirá las líneas de las carteras en líneas independientes. Si no la seleccionamos, nos agrupará por Forma de Pago, Fecha de Vto. y Código de Proveedor.
Esto es configurable, se puede poner que por defecto no nos agrupe, para ello introduciríamos en Utiles → Configurar Fichero INI la siguiente variable:
AgruparPagosEnRemesasDePagos = No
Sel. VTOS/IMPORTES
Sel. VTOS/IMPORTES
Sel. VTOS/IMPORTES


Si queremos que la remesa tenga un máximo o mínimo de importe ésta es la opción más adecuada.
Selección de Efectos (Fecha e importes)
Nos da la opción de limitar por Fecha de Vto., Importe Máximo, Importe Mínimo y Forma de Pago. (Podemos meter distintas formas de pagos seguidas por una coma).
La opción No Agrupar, nos meterá las líneas carteras en líneas independientes. Si no la seleccionamos nos agrupará por Forma de Pago, Fecha de Vto. y Código de Proveedor.
ir a pedido
Si pulsamos en la gestión documental del proyecto nos dara la opción de poder seleccionar lo siguiente:
 
Gestión Documental Específica
Gestión Documental del Cliente/Proveedor
 
  • Gestión Documental Espcífica: nos muestra los documentos asociados al proyecto con una "Instantánea" del documento.
  • Gestión Documental del Cliente/Proveedor: Nos muestra todos los documentos asociados al Cliente.
AÑADIR LINEA
Si nuestro caso es de meter dos o tres efectos, o una vez de terminar la remesa si se hubiera de meter alguna línea más.
Lineas de remesa de pago
Podemos seleccionar N º Efecto manualmente o dándole a la lupa:
Búsqueda de efectos
Dando doble clic en el número de orden, o situándose en la línea y dando al botón de SALIR .
Una vez seleccionado el efecto nos mostrará los datos:
Líneas de remesa de pago
  Remesa creada:
  Mantenimiento de remesas de talones
<< Utilización de botones de la pantalla
Para enviar la información de la remesa tenemos la NORMA CSB34 . Este formato hay que adecuarlo dependiendo de lo que nos pida el banco (ya que existe una norma diferente por cada banco y forma de pago).
*Al generar los ficheros a enviar a los bancos nos sacara una información resultante.
Emisión cartas
Emisión cartas
Emisión cartas
o Informe de remesas, nos permite imprimir la información que tiene.
Para contabilizar la remesa tenemos dos opciones:
1.- Con el botón Contabilizacion nos contabilizará la remesa completa.
2.- Nos posicionaremos en las líneas de las remesas y con doble clic sólo nos contabilizará las líneas seleccionadas.(Para contabilizar el resto de líneas que falten dar al botón de contabilizar).
Generación de asientos
Nos pedirá confirmar la fecha contable (la de hoy), Documento (n º remesa), Sección a contabilizar (P = Pagos), tipo de remesa y Unificar asiento por líneas.
Asiento contable:
Fecha Asiento Clave Cuenta Concepto Debe Haber Contrap.
12-03-2007 3 2 40000001 Ef/407/1 Rem. 1 12-03-2007 BILBANCO 3.094,00 0,00 57200001
12-03-2007 3 1 57200001 Remesa Efectos del 12-03-20071 0,00 3.094,00  
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