FACTURAS
NACIONALES CON AUTOFACTURA |
Definir
los Siguientes puntos: |
1.- Desde Fichero → Empresas rellenar el tipo de IVA Aut.: |
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2.- Crear
tipo de IVA de autofactura en IVA → Tabla de IVA
(Un tipo de IVA que no se vaya a utilizar como 99): |
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99 |
IVA Autofactura |
16,00 |
0,00 |
0 |
47700099 |
47200099 |
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* Hay indicar contra que cuentas contables ira el IVA de autofacturas nacionales. |
3.- Incluir
una Actividad con la
serie de la autofactura (en este caso J): |
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MAT |
MATERIA PRIMA |
J |
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4.- En
los Proveedores que tienen este
tipo de IVA, tienen que definir la actividad con la serie de autofactura
definida. |
Ejemplo: |
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- Al dar a aceptar:
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- Tenemos la opción de crear cartera:
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- Generará la factura con el número de registros que nos corresponde:
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- Si en alguna base tiene tipo de IVA 0% lo tratara como autofactura. Crea en facturas emitidas la autofactura, con el número que le corresponde a esa serie:
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- Tendremos que introducir el dato de la contrapartida:
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Fecha |
Asiento |
Clave |
Cuenta |
Concepto |
Debe |
Haber |
13-05-2009 |
34 |
1 |
40000002 |
20 S/Fact. NºMAT2 De 13-05-2009 |
0,00 |
239,20 |
13-05-2009 |
34 |
2 |
60000001 |
Factura 20 (MAT2) De SUM.IND.BARCELONESES |
220,00 |
0,00 |
13-05-2009 |
34 |
2 |
47200016 |
IVA Fact./ 20 (MAT2) De SUM.IND.BARCELONESES |
19,20 |
0,00 |
13-05-2009 |
34 |
2 |
47200099 |
IIVA MAT2 de 13-05-2009 |
16,00 |
0,00 |
13-05-2009 |
34 |
1 |
47700099 |
IVA MAT2 de 13-05-2009 |
0,00 |
16,00 |
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Informe
de facturas recibidas: |
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Informe de declaración de IVA: |
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Tendremos el mismo importe de IVA en Operaciones interiores del IVA Devengado y Deducible en la línea AUT. |
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