FACTURAS NACIONALES CON AUTOFACTURA
Definir los Siguientes puntos:
1.- Desde Fichero → Empresas rellenar el tipo de IVA Aut.:
Tipo Iva Aut            
   99
2.- Crear tipo de IVA de autofactura en IVA → Tabla de IVA (Un tipo de IVA que no se vaya a utilizar como 99):
99 IVA Autofactura 16,00 0,00 0 47700099 47200099

* Hay indicar contra que cuentas contables ira el IVA de autofacturas nacionales.

3.- Incluir una Actividad con la serie de la autofactura (en este caso J):
MAT MATERIA PRIMA J
4.- En los Proveedores que tienen este tipo de IVA, tienen que definir la actividad con la serie de autofactura definida.
Ejemplo:

- Al dar a aceptar:

  • Tenemos la opción de crear cartera:
  • Generará la factura con el número de registros que nos corresponde:
  • Si en alguna base tiene tipo de IVA 0% lo tratara como autofactura. Crea en facturas emitidas la autofactura, con el número que le corresponde a esa serie:
  • Tendremos que introducir el dato de la contrapartida:
  • Asiento contable de factura de cuatro líneas:

Fecha Asiento Clave Cuenta Concepto Debe Haber
13-05-2009 34 1 40000002 20 S/Fact. NºMAT2 De 13-05-2009 0,00 239,20
13-05-2009 34 2 60000001 Factura 20 (MAT2) De SUM.IND.BARCELONESES 220,00 0,00
13-05-2009 34 2 47200016 IVA Fact./ 20 (MAT2) De SUM.IND.BARCELONESES 19,20 0,00
13-05-2009 34 2 47200099 IIVA MAT2 de 13-05-2009 16,00 0,00
13-05-2009 34 1 47700099 IVA MAT2 de 13-05-2009 0,00 16,00
Informe de facturas recibidas:
Informe de declaración de IVA:
Tendremos el mismo importe de IVA en Operaciones interiores del IVA Devengado y Deducible en la línea AUT.
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